黄石塑料管材设备 阳朔县杨堤乡社会保障服务中心2021年...

塑料管材设备

 黄石塑料管材设备

目录

一部分部门概况

主要职能

机构设置情况

二部分杨堤乡社会保障服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目支出表

七、政府预算支出经济科目支出表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、三公经费、会议和培训费支出表

十、政府基金预算支出总表黄石塑料管材设备

电话:0316--3233399

十一、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

三部分 阳朔县杨堤乡社会保障服务中心2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明黄石塑料管材设备

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

四部分  名词解释

一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻、宣传城乡居民养老保险、医疗保险、就业等工作政策。负责本辖区内城乡居民养老保险、 医疗保险参保、待遇取等手续;新增就业人员调查登记;完成党委政府交给的其他工作任务。

二、机构设置

杨堤乡社会保障服务中心所公开预算包括:杨堤乡社会保障服务中心1个单位,本单位无二层机构预算数据的汇总。

二部分部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目预算表

七、政府预算支出经济科目预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府基金预算支出总表

十一、国有资本经营预算支出表(本单位无此项支出,故为空表)

上述报表详见附表

三部分 杨堤乡社会保障服务中心2021年部门预算情况说明

收支预算情况说明

2021年收入总预算24.67万元,同比增加0.38万元黄石塑料管材设备,增长1.56%。主要原因是:(1)工资调整增加;(2)五险一金预算口径基数调整增加。

2021年支出总预算24.67万元,同比增加0.38万元,增长1.56%。主要原因是:(1)工资调整增加;(2)五险一金预算口径基数调整增加。

二、收入预算说明

2021年收入总预算24.67万元,同比增加0.38万元,增长1.56%。

一般公共预算拨款24.67万元,占收入总预算100%,同比增加0.38万元,增长1.56%;

31日,中新社记者在郴州市永兴县二人民医院,见到了正在接受治疗的赵大伟。回忆起于忠元,41岁的赵大伟几度哽咽,“他是个非常实在、尽责的小伙子,跟我们的班组非常团结,我后一次看见他时,他正在执行任务。”

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命案发生后,颍上县公安局曾发布一份协查通报,请知情人士提供相关线索。协查通报显示,犯罪嫌疑人吴某,绰号“小巧”,出生于1973年,户籍地为颍上县夏桥镇张泊渡村。其身高约176厘米,体态较壮,短发。

政府基金拨款0万元,占收入总预算0%,同比增加0万元,增长0%;

国有资本经营预算拨款0万元,占收入总预算0%,同比增加0万元,增长0%;

纳入财政户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%,同比增加0万元,增长0%;

未纳入财政户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

上年结余收入0万元,占收入总预算0%,同比增加0万元,增长0%;

收入预算总体增加的主要原因是:(1)工资调整增加;(2)五险一金预算口径基数调整增加。

三、支出预算说明

2021年支出总预算24.67万元,同比增加0.38万元,增长1.56%。

基本支出预算24.67万元,占支出总预算100%,同比增加0.38万元,增长1.56%,主要原因:(1)工资调整增加;(2)五险一金预算口径基数调整增加;

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,本单位无项目支出。

1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)社会保障和就业支出21.01万元,占支出总预算85.16%,同比增加0.34万元,增长1.64%;

(2)卫生健康支出1.98万元, 占支出总预算8.03%,同比增加0.02万元,增长1.02%;

(3)住房保障支出1.68万元, 占支出总预算6.81%,同比增加0.02万元,增长1.2%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算24.67万元,占支出总预算100%,同比增加0.38万元,增长1.56%。主要原因:(1)工资调整增加;(2)五险一金预算口径基数调整增加。其中:

工资福利支出预算23.03万元,占基本支出预算93.35%,同比增加0.23万元,增长1.01%;

商品和服务支出预算1.64万元,占基本支出预算6.65%,同比增加0.15万元,增长10.07%;

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,与上年持平。

(2)项目支出预算0万元,占支出总预算0%,本单位无项目支出,与上年持平。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,与上年持平;

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0%,与上年持平;

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,塑料挤出机与上年持平;

债务利息及费用支出0万元,占项目支出预算0%,与上年持平;

资本支出(基本建设)0万元,占项目支出预算0%,与上年持平;

资本支出预算0万元,占项目支出预算0%,与上年持平;

对企事业补助(基本建设)0万元,占项目支出预算0%,与上年持平;

对企事业补助0万元,占项目支出预算0%,与上年持平;

对社会保障基金补助0万元,占项目支出预算0%,与上年持平;

其他支出0万元,占项目支出预算0%,与上年持平;

支出预算总体增加的主要原因:(1)工资调整增加;(2)五险一金预算口径基数调整增加黄石塑料管材设备。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入总预算24.67万元,同比增加0.38万元,增长1.56%。(1)工资调整增加;(2)五险一金预算口径基数调整增加。

2021年财政拨款支出总预算24.67万元,同比增加0.38万元,增长1.56%。(1)工资调整增加;(2)五险一金预算口径基数调整增加。

五、一般公共预算支出情况说明(按功能科目进行说明)

2021年一般公共预算支出预算24.67万元,同比增加0.38万元,增长1.56%。按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)社会保障和就业支出21.01万元,占支出总预算85.16%,同比增加0.34万元,增长1.64%;

(2)卫生健康支出1.98万元, 占支出总预算8.03%,同比增加0.02万元,增长1.02%;

(3)住房保障支出1.68万元, 占支出总预算6.81%,同比增加0.02万元,增长1.2%

六、一般公共预算基本支出情况说明(按经济科目进行说明)

2021年一般公共预算基本支出预算24.67万元,同比增加0.38万元,增长1.56%。主要原因:(1)工资调整增加;(2)五险一金预算口径基数调整增加。按经济支出结构分类划分为3类,其中:

⑴、工资福利支出预算23.03万元,占基本支出预算93.35%,同比增加0.23万元,增长1.01%;

(2)商品和服务支出预算1.64万元,占基本支出预算6.65%,同比增加0.15万元,增长10.07%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,与上年持平。

一般公共预算“三公”经费情况说明                                                                                        2021年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.18万元,同比增加0万元,增长0%,与上年持平。原因是根据工作需要适当保持费用。

具体如下:

(一)、“三公”经费情况说明

(1)、因公出国(境)经费0万元,同比增加0万元,增长0%,与上年持平。

(2)、公务接待费预算0.08万元,同比增加0万元,增长0%,与上年持平。

(3)、公务用车购置和运行费预算0万元,同比增加0万元,增长0%,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,同比无变化;公务用车运行费0万元,同比增加0万元,与上年持平。此项费用主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)、会议费预算0.5万元,同比增加0万元,增长0%,此项费用主要用于行政事业单位组织召开的各项工作会议开支。

(三)、培训费预算0.04万元,同比增加0万元,增长0%,培训费主要用于开展各类培训开支。

八、政府基金预算情况说明

杨堤乡社会保障服务中心2021年无政府基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

2021年阳朔县杨堤乡社会保障服务中心本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算24.67万元,较2020年预算增加0.38万元,增长1.56%,变化的主要原因是:主要原因是:(1)人员工资调整增加;(2)五险一金预算口径基数调整增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门无政府采购预算支出。

(三)国有资产占用情况说明

截止到2020年12月31日,车辆账面数量0辆,账面原值0万元,账面净值0万元。部门资产总额(账面净值,下同)4.87万元,其中:流动资产4.87万元;固定资产0万元;在建工程0万元;长期投资0万元;无形资产0万元;公共基础设施0万元;政府储备物资0万元;文物文化资产0万元,;保障住房0万元。其他价值过200万元以上的办公设备0台(套)。

资产变动情况:2021年新购置公车0辆,新购置价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)项目预算绩目标等情况说明

2021年本部门无项目预算支出。

四部分 名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。

2.中央及自治区补助:中央及自治区转移支付收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

(1)基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、用材料费、一般购置费等。

(2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

7.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。